Le Gouvernement de la République du Cameroun a reçu de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) un Crédit, dans le cadre de l’initiative de la deuxième phase du projet « Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend » (SWEDD2) et, a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour financer les prestations d’un Auditeur Interne au sein de l’Unité de Coordination du Projet.
Le Projet SWEDD volet Cameroun vise à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité dans les régions septentrionales du Pays (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua) et d'améliorer la production et le partage des connaissances au niveau régional ainsi que la capacité et la coordination régionales
Trois composantes structurent le projet SWEDD 2 :
(i) la Composante 1 : qui vise à générer une demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et nutritionnelle en favorisant les changements sociaux et comportementaux et l'autonomisation des femmes et des filles ;
(ii) la Composante 2 : est relative à l’offre, vise à améliorer la prestation des services de santé de la reproduction à travers notamment l’élimination des goulots d'étranglement systémiques particulièrement en milieu rural et ;
(iii) la Composante 3 : qui vise à appuyer la mise en œuvre d'un programme politique qui met la transition démographique, le capital humain et l'égalité des sexes au centre des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté.
Les présents termes de référence visent à encadrer et orienter le processus de recrutement de l’Auditeur Interne.
L’auditeur interne aura pour objectif d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la gestion des ressources allouées au projet dans tous ses aspects : comptable, financier, opérationnel, administratif et humain. Il/Elle devra :
- s’assurer que l’exécution du projet est conforme aux termes de l’Accord de financement ;
- s’assurer que le Manuel d’Exécution du Projet (MEP) et les procédures de passation des marchés et de la gestion financière sont respectés ;
- évaluer et contribuer à l’amélioration du processus de gouvernance au sein du projet en s’assurant que la structure du système de contrôle interne est efficace, c’est-à-dire que l’ensemble des dispositifs de contrôle et de sauvegarde est capable de prévenir, au besoin de corriger à temps tout risque de dérapage dans la gestion des ressources et l’atteinte des objectifs de développement du projet ;
- évaluer et contribuer à l’amélioration du processus de management des risques ;
- évaluer et contribuer à l’amélioration du processus de contrôle.
Sous l’autorité du Coordonnateur National du projet, l’Auditeur interne aura pour missions spécifiques :
- d’élaborer une charte d’audit, une matrice des risques et un programme de travail annuel d’audit interne basé sur l’approche par les risques ;
- d’établir le calendrier, les objectifs, le scope et les procédures applicables à chaque mission d’audit interne de façon à assurer une utilisation efficace et efficiente de son temps de travail ;
- d’effectuer les missions d’audit interne conformément aux principes et règles internationalement reconnus ;
- d’apprécier régulièrement le dispositif de contrôle interne au regard des plans, politiques et directives générales, de l’organisation et du déploiement des moyens mis en œuvre par l’UCP, relever les contrôles inexistants ou ceux qui nécessitent des améliorations et formuler des recommandations ;
- veiller à la mise en œuvre de façon exhaustive du Manuel d’Exécution du projet ;
- produire les rapports d’audit interne, discuter avec la coordination du projet des conclusions et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
- assurer, avec le Responsable Administratif et Financier, la préparation des audits externes et le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui en découlent ;
- procéder à des audits réguliers, planifiés et spontanés, des comptes, actifs et opérations du projet ;
- vérifier que les travaux, biens et services financés sont acquis en respect des procédures de passation des marchés, des dispositions de l’Accord de crédit et du Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement des projets d’investissement (FPI); En plus de la vérification de la conformité des acquisitions ayant fait l’objet d’une revue préalable des partenaires, une attention particulière devra être mise sur toutes les acquisitions de biens, fournitures et services ne faisant pas l’objet d’un avis de non objection préalable de la Banque ;
- vérifier que les demandes de décaissement soumises aux partenaires aux fins de financement sont autorisées, enregistrées correctement, appuyées par des pièces justificatives et éligibles selon les termes de l’accord de financement ;
- vérifier le respect des pourcentages d’éligibilité des différentes catégories des dépenses ;
- vérifier la concordance entre les activités physiques et les décaissements financiers ;
- vérifier que toutes les dispositions juridiques et fiscales sont respectées, notamment en matière d’impôts et taxes et droits de douanes applicables au projet, le traitement fiscal applicable aux traitements versés aux consultants et employés du projet ;
- effectuer la revue des rapports financiers trimestriels ainsi que des Demandes de Remboursement des Fonds et consigner ses constats en annexe desdits rapports transmis à la Banque mondiale ;
- assurer à tout moment le rôle de conseiller de la Coordination du projet ;
- procéder à toute investigation sollicitée par la Coordination du projet.
L'auditeur interne exercera ses missions conformément aux normes internationales d’audit interne de l’IIA « Institute of Internal Auditors » et effectuera toutes les vérifications et contrôles qu’il jugera nécessaires en la circonstance. L’examen comprendra tous les tests, confirmations, observations et vérifications jugés utiles par l’auditeur interne.
- être titulaire d’un diplôme supérieur en comptabilité, finance, audit ou gestion ; niveau Bac + 4 minimum (Maîtrise, Master, ou diplôme équivalent), la détention du Certified Internal Audit (CIA) est un atout ;
- justifier, au cours des dix (10) dernières années, d’une expérience professionnelle de cinq (05) années minimum en cabinet d’audit externe ou à un poste similaire dans une organisation internationale ou dans un projet financé par les bailleurs de fonds internationaux ;
- avoir une bonne maîtrise des logiciels/progiciels de gestion et des applications logicielles courantes : Excel, Word, Power Point, Access, etc. ;
- avoir une bonne connaissance des procédures de passation des marchés et des procédures de gestion financière de la Banque mondiale serait un atout ;
- parler couramment le Français et/ou l’Anglais, avec une bonne capacité de travail dans l’autre langue ;
- avoir une bonne capacité d’écoute, de discrétion, de persuasion et de diplomatie ;
- avoir un esprit d’initiative, de rigueur et de synthèse ;
- être capable de travailler sous pression.
Les dossiers devront être déposés au trop quatorze jours après la publication du présent avis à 16 heures précises, heure locale avec la mention :
« AVIS A SOLLICITATION DES MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 004/ASMI/MINEPAT/SG/SWEDD/UCP/2022 DU 17 NOVEMBRE 2022 POUR LE RECRUTEMENT AUDITEUR INTERNE AU SEIN DE L’UNITE DE COORDINATION DU PROJET SWEDD »
Les dossiers de candidature doivent être déposés en version physique (03 exemplaires dont 01 original et 02 copie) ou en ligne (par email) et devra comprendre les documents suivants :
- une lettre de motivation;
- un curriculum vitae (CV) du candidat daté et signé de moins de trois mois avec les adresses complètes du candidat (boite postale, téléphone, e-mail etc.) mettant en exergue les expériences similaires, y compris les adresses des personnes de référence;
- copies de contrats, copies des diplômes, attestations et/ou certificat de travail et, tous autres documents démontrant les aptitudes/qualifications des candidats ;
- une photocopie de la Carte Nationale d’identité (CNI).
Le Consultant Individuel (CI) sera sélectionné par la méthode de sélection de consultant Individuel en accord avec les procédures définies dans le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics au Cameroun.
La durée du contrat sera de deux (02) ans renouvelables sur la durée du projet avec une période probatoire de six mois avec évaluation des performances. Le contrat ne sera confirmé que sur la base d’un rapport d’évaluation satisfaisante des performances pour la période probatoire. L’évaluation de la performance de l’Auditeur Interne se fera annuellement sur la base des critères de performance incluant des indicateurs de résultats prédéterminés ; et ce, à partir du 6ème mois après la notification de l’ordre de service de démarrage et vers la fin de la période contractuelle. Le renouvellement du contrat ne pourra intervenir que si ses états de service sont satisfaisants pour le projet et pour la Banque mondiale
Les consultants intéressés peuvent retirer les Termes de Références tous les jours ouvrables à compter de la date de publication du présent avis entre 8h et 16 heures à l’Unité de Coordination du Projet SWEDD, sis au quartier Présidentiel, entre le rond-point Bastos et le carrefour du Palais, 2e entrée après Peace Corps, Tel : (237) 651 139 045; Email : elsymyrisobe@gmail.com/ glryngami@yahoo.co.in
Adresse de dépôt des manifestations d’intérêt :
Projet SWEDD, à l’attention de Monsieur le Coordonnateur National du Projet SWEDD, sis au quartier Présidentiel, entre le rond-point Bastos et le carrefour du Palais, 2e entrée après Peace Corps, Tel : (237) 651 139 045; Email : elsymyrisobe@gmail.com/ glryngami@yahoo.co.in.